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白山市水务局 2016年部门预算

来源:白山市财政局 日期:2016-02-18

  

  

  附件:

  白山市水务局 2016年部门预算

  二〇一六年二月十八日

  (公章)

  目 录

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置

  第二部分 2016年部门预算

  一、收支预算(一般公共预算和基金预算)表

  二、基本支出预算表

  三、;三公经费预算财政拨款情况统计表

  第三部分 情况说明

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划,起草有关水利工作的规范性文件,拟订水利工作相关政策;组织编制重要江河湖库的流域综合规划和区域综合规划、防洪规划;按规定拟定水利工程建设有关制度并组织实施;负责提出水利固定资产投资规模和方向、市级财政性水利资金安排的建议和意见;按规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责市级水利资金、水利国有资产的监督管理工作。

  负责统筹和保障生活、生产经营和生态环境用水。实施水资源的统一监督管理;拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作;按规定开展水能资源调查工作;负责市管江河、区域及重要调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;负责城市供水和指导乡镇供水工作。

  负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划;组织拟订重要江河湖库的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导全市饮用水水源保护工作,负责城区饮用水水源保护工作;指导全市地下水开发利用和负责城市规划区地下水资源管理工作。

  负责防治水旱灾害。承担白山市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对市管江河湖库和水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制城区防汛抗旱应急预案并组织实施;指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。

  负责城区计划用水和节约用水(管网外)工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

  指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导全市江河湖库及滩涂的治理和开发;指导全市水利工程建设与运行管理;组织实施具有控制性的市内跨县(区)的水利工程建设与运行管理。

  负责防治水土流失。拟订市区水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告;负责重大建设项目水土保持设施的验收工作;指导全市重点水土保持建设项目的实施。

  指导全市农村水利工作。协调全市农田水利基本建设;指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导水能资源开发工作;指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

  指导全市渔业工作。组织、指导全市渔业基础设施建设与管理;负责市区内渔业水域生态环境、水生野生动物保护工作及水产品的认证和监督管理;指导水产品加工流通;指导渔业执法、监察和渔政队伍建设工作;经授权代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权;协调处理渔业纠纷。

  负责全市较大涉水违法事件的查处。协调、仲裁市内跨县(市、区)水事纠纷;指导水政监察和水行政执法;依法负责全市水利行业、渔业安全生产工作;组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施全市水利工程建设的监督。

  负责全市水利方面的科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量监督;监督实施水利行业的技术标准、规程、规范;办理国际河流有关涉外事务。

  指导监督水利审计和统计工作。负责全市水利投资使用和管理情况的审计和审计调查;负责对市本级投资及参与投资的水利工程建设项目进行全过程稽察;对水利建设违规违纪事件进行调查处理。承担水利统计工作。

  承担浑江干流城区段,城区内金坑河、月牙河、库仓沟和碱厂沟河堤防维修、养护和运行管理;负责西北岔河、红土崖河的治理工作。

  承办市政府交办的其他工作。

  二、机构设置

  内设办公室、规划计划财务科、法规与水资源科、农村水利与建设管理科、党委办公室等5个科室;下设地方水电管理站、水政水资源管理中心、水土保持监督管理站、人民政府防汛抗旱指挥部办公室、农村水利管理站、河道管理处、渔政渔港监督站、饮用水水源管理中心等事业单位;有裕源水电公司,水利电力勘测设计研究院、水土保持试验站等企业;工程建设单位有浑江堤防工程建设管理办公室,西北岔启源水电有限公司,应急工程建设管理办公室等。

  第二部分 2016年部门预算表

  一、收支预算(一般公共预算和基金预算)表

2016年部门收支预算(一般公共预算和基金预算)表

         
 

单位:万元

收 入

支 出

项 目

 

科目代码

项 目

预算数

一、财政拨款收入

1,566.39

 

一般公共预算支出合计

4,260.20

二、其他收入

2.30

208

社会保障和就业支出

205.42

   

20805

行政事业单位离退休

205.42

   

2080504

未归口管理的行政单位离退休

205.42

   

210

医疗卫生与计划生育支出

26.04

   

21005

医疗保障

26.04

   

2100501

行政单位医疗

3.35

   

2100502

事业单位医疗

4.80

   

2100503

公务员医疗补助

17.89

   

213

农林水支出

3,992.84

   

21301

农业

146.96

   

2130110

执法监管

136.96

   

2130135

农业资源保护修复与利用

10.00

   

21303

水利

3,845.88

   

2130301

行政运行

227.10

   

2130305

水利工程建设

2,521.30

   

2130306

水利工程运行与维护

40.00

   

2130310

水土保持

120.76

   

2130311

水资源节约管理与保护

285.50

   

2130314

防汛

104.70

   

2130399

其他水利支出

546.52

   

214

交通运输支出

5.00

   

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

5.00

   

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

5.00

   

221

住房保障支出

30.90

   

22102

住房改革支出

30.90

   

2210201

住房公积金

30.90

     

政府性基金预算支出合计

1.40

   

212

城乡社区支出

1.40

   

21214

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

1.40

   

2121401

污水处理设施建设和运营

1.40

本年收入合计

1,568.69

 

本年支出合计

4,261.60

用事业基金弥补收支差额

16.00

 

年末结转和结余结转

193.54

上年结转和结余

2870.45

     

收入总计

4,455.14

 

支出总计

4,455.14

  二、基本支出预算表

基本支出预算表 

     
   

单位:万元

经济分类科目

2016年预算数

工资福利支出

小计

746.78

基本工资

308.43

津贴补贴

135.34

奖金

24.22

社会保障缴费

79.48

绩效工资

188.34

其他工资福利支出

10.97

商品和服务支出

小计

254.94

办公费

31.51

印刷费

5.40

手续费

0.40

水费

0.20

电费

5.90

邮电费

5.42

取暖费

41.13

物业管理费

0.49

差旅费

30.46

维修(护)费

2.80

租赁费

0.60

培训费

6.50

公务接待费

0.41

专用燃料费

5.77

劳务费

12.79

工会经费

0.30

公务用车运行维护费

34.95

其他交通费用

3.00

其他商品和服务支出

66.91

对个人和家庭的补助

小计

416.43

退休费

335.56

生活补助

1.51

住房公积金

76.85

其他对个人和家庭的补助支出

2.51

本年支出合计

1,418.15

  三、;三公经费预算财政拨款情况统计表

;三公经费预算财政拨款情况统计表

       
     

单位:万元

项 目

2016年预算数

比2015年预算数增减

增减变化原因说明

合计:

35.36

8.81

 

1、因公出国(境)费用

     

2、公务接待费

0.41

-0.09

 

3、公务用车购置及运行费

34.95

8.90

 

其中:购置费

     

运行费

34.95

8.90

15年预算不足根据决算数填报,人员增加、防疫检疫、监督检查业务增加,新增饮用水水源管理中心

说明:

  1、;2016年预算数 的单位范围包括部门本级及所属 9 个预算单位。

  2、;2016年预算数的实有人员 187 人,其中:在职人员 113 人,离退休人员 74 人。

  第三部分 情况说明

  水务局2016年财政拨款收支总预算4455.14万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1566.39万元、其他收入2.3万元。上年结转结余2870.45万元、用事业基金弥补收支差额16万元;支出包括:一般公共预算支出4260.2万元,其中社会保障和就业支出205.42万元、医疗卫生与计划生育支出26.04万元、农林水支出3992.84万元、交通运输支出5万元、住房保障支出30.9万元。政府性基金预算支出1.4万元,其中城乡社区支出1.4万元。年末结转和结余结转193.54万元。

 

  


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