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白山市水务局 2016年部门预算
二〇一六年二月十八日
(公章)
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算
一、收支预算(一般公共预算和基金预算)表
二、基本支出预算表
三、;三公经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划,起草有关水利工作的规范性文件,拟订水利工作相关政策;组织编制重要江河湖库的流域综合规划和区域综合规划、防洪规划;按规定拟定水利工程建设有关制度并组织实施;负责提出水利固定资产投资规模和方向、市级财政性水利资金安排的建议和意见;按规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责市级水利资金、水利国有资产的监督管理工作。
负责统筹和保障生活、生产经营和生态环境用水。实施水资源的统一监督管理;拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源调查评价工作;按规定开展水能资源调查工作;负责市管江河、区域及重要调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;负责城市供水和指导乡镇供水工作。
负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划;组织拟订重要江河湖库的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导全市饮用水水源保护工作,负责城区饮用水水源保护工作;指导全市地下水开发利用和负责城市规划区地下水资源管理工作。
负责防治水旱灾害。承担白山市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对市管江河湖库和水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度;编制城区防汛抗旱应急预案并组织实施;指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。
负责城区计划用水和节约用水(管网外)工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导全市江河湖库及滩涂的治理和开发;指导全市水利工程建设与运行管理;组织实施具有控制性的市内跨县(区)的水利工程建设与运行管理。
负责防治水土流失。拟订市区水土保持规划并监督实施;组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告;负责重大建设项目水土保持设施的验收工作;指导全市重点水土保持建设项目的实施。
指导全市农村水利工作。协调全市农田水利基本建设;指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;指导农村水利社会化服务体系建设;按规定指导水能资源开发工作;指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
指导全市渔业工作。组织、指导全市渔业基础设施建设与管理;负责市区内渔业水域生态环境、水生野生动物保护工作及水产品的认证和监督管理;指导水产品加工流通;指导渔业执法、监察和渔政队伍建设工作;经授权代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权;协调处理渔业纠纷。
负责全市较大涉水违法事件的查处。协调、仲裁市内跨县(市、区)水事纠纷;指导水政监察和水行政执法;依法负责全市水利行业、渔业安全生产工作;组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施全市水利工程建设的监督。
负责全市水利方面的科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量监督;监督实施水利行业的技术标准、规程、规范;办理国际河流有关涉外事务。
指导监督水利审计和统计工作。负责全市水利投资使用和管理情况的审计和审计调查;负责对市本级投资及参与投资的水利工程建设项目进行全过程稽察;对水利建设违规违纪事件进行调查处理。承担水利统计工作。
承担浑江干流城区段,城区内金坑河、月牙河、库仓沟和碱厂沟河堤防维修、养护和运行管理;负责西北岔河、红土崖河的治理工作。
承办市政府交办的其他工作。
二、机构设置
内设办公室、规划计划财务科、法规与水资源科、农村水利与建设管理科、党委办公室等5个科室;下设地方水电管理站、水政水资源管理中心、水土保持监督管理站、人民政府防汛抗旱指挥部办公室、农村水利管理站、河道管理处、渔政渔港监督站、饮用水水源管理中心等事业单位;有裕源水电公司,水利电力勘测设计研究院、水土保持试验站等企业;工程建设单位有浑江堤防工程建设管理办公室,西北岔启源水电有限公司,应急工程建设管理办公室等。
第二部分 2016年部门预算表
一、收支预算(一般公共预算和基金预算)表
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2016年部门收支预算(一般公共预算和基金预算)表 |
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单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
科目代码 |
项 目 |
预算数 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1,566.39 |
一般公共预算支出合计 |
4,260.20 |
|
|
二、其他收入 |
2.30 |
208 |
社会保障和就业支出 |
205.42 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
205.42 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
205.42 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.04 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
26.04 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.35 |
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.80 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
17.89 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3,992.84 |
||
|
21301 |
农业 |
146.96 |
||
|
2130110 |
执法监管 |
136.96 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
10.00 |
||
|
21303 |
水利 |
3,845.88 |
||
|
2130301 |
行政运行 |
227.10 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,521.30 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
40.00 |
||
|
2130310 |
水土保持 |
120.76 |
||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
285.50 |
||
|
2130314 |
防汛 |
104.70 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
546.52 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
5.00 |
||
|
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
5.00 |
||
|
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
5.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
30.90 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
30.90 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.90 |
||
|
政府性基金预算支出合计 |
1.40 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1.40 |
||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
1.40 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
1.40 |
||
|
本年收入合计 |
1,568.69 |
本年支出合计 |
4,261.60 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
16.00 |
年末结转和结余结转 |
193.54 |
|
|
上年结转和结余 |
2870.45 |
|||
|
收入总计 |
4,455.14 |
支出总计 |
4,455.14 |
|
二、基本支出预算表
|
单位:万元 |
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|
经济分类科目 |
2016年预算数 |
|
|
工资福利支出 |
小计 |
746.78 |
|
基本工资 |
308.43 |
|
|
津贴补贴 |
135.34 |
|
|
奖金 |
24.22 |
|
|
社会保障缴费 |
79.48 |
|
|
绩效工资 |
188.34 |
|
|
其他工资福利支出 |
10.97 |
|
|
商品和服务支出 |
小计 |
254.94 |
|
办公费 |
31.51 |
|
|
印刷费 |
5.40 |
|
|
手续费 |
0.40 |
|
|
水费 |
0.20 |
|
|
电费 |
5.90 |
|
|
邮电费 |
5.42 |
|
|
取暖费 |
41.13 |
|
|
物业管理费 |
0.49 |
|
|
差旅费 |
30.46 |
|
|
维修(护)费 |
2.80 |
|
|
租赁费 |
0.60 |
|
|
培训费 |
6.50 |
|
|
公务接待费 |
0.41 |
|
|
专用燃料费 |
5.77 |
|
|
劳务费 |
12.79 |
|
|
工会经费 |
0.30 |
|
|
公务用车运行维护费 |
34.95 |
|
|
其他交通费用 |
3.00 |
|
|
其他商品和服务支出 |
66.91 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
小计 |
416.43 |
|
退休费 |
335.56 |
|
|
生活补助 |
1.51 |
|
|
住房公积金 |
76.85 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.51 |
|
|
本年支出合计 |
1,418.15 |
|
三、;三公经费预算财政拨款情况统计表
|
;三公经费预算财政拨款情况统计表 |
|||
|
单位:万元 |
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项 目 |
2016年预算数 |
比2015年预算数增减 |
增减变化原因说明 |
|
合计: |
35.36 |
8.81 |
|
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1、因公出国(境)费用 |
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|
2、公务接待费 |
0.41 |
-0.09 |
|
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3、公务用车购置及运行费 |
34.95 |
8.90 |
|
|
其中:购置费 |
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运行费 |
34.95 |
8.90 |
15年预算不足根据决算数填报,人员增加、防疫检疫、监督检查业务增加,新增饮用水水源管理中心 |
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说明: 1、;2016年预算数 的单位范围包括部门本级及所属 9 个预算单位。 2、;2016年预算数的实有人员 187 人,其中:在职人员 113 人,离退休人员 74 人。 |
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第三部分 情况说明
水务局2016年财政拨款收支总预算4455.14万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1566.39万元、其他收入2.3万元。上年结转结余2870.45万元、用事业基金弥补收支差额16万元;支出包括:一般公共预算支出4260.2万元,其中社会保障和就业支出205.42万元、医疗卫生与计划生育支出26.04万元、农林水支出3992.84万元、交通运输支出5万元、住房保障支出30.9万元。政府性基金预算支出1.4万元,其中城乡社区支出1.4万元。年末结转和结余结转193.54万元。